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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 16796 Data de lançamento: 31/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 108 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE TEATRO,DANÇA E CORAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 108/2017 0,00 31.178,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE TEATRO,DANÇA E CORAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 108/2017 31.178,31
30/11/2017 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.013.124. 4.075,85
12/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16796/2017 - REF. NF Nº 000.013.124/2017 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192, 4.075,85
28/12/2017 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.013.074 585,00
28/12/2017 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NF Nº 000.013.090 22.141,61
28/12/2017 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.013.092 2.548,00
08/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16796/2017 - REF. NFS Nº 000.013.074-000.013.090-000.013.092/2017 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 25.274,61
14/12/2018 ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -1.827,85
TOTAL 29.350,46 29.350,46 29.350,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.