DESPESAS REFERENTE VIAGEM DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO NO DIA 27.09.2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 7268/2017 EM ANEXO
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1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2017
DESPESAS REFERENTE VIAGEM DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO NO DIA 27.09.2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 7268/2017 EM ANEXO
1.300,00
31/10/2017
LIQUIDAÇÃO NT 1350
1.300,00
21/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16817/2017
PEDRO ALOISIO KERKHEFEN - ME - 96781
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.