Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16819 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
MUNICIPALITO FUTSAL/2017 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DE 04 RODADAS DO MUNICIPALITO DE FUTSAL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7267/2017 EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DE 04 RODADAS DO MUNICIPALITO DE FUTSAL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7267/2017 EM ANEXO |
300,00 |
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31/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 041 |
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300,00 |
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09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16819/2017
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.