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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16952 Data de lançamento: 03/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE FILMAGEM,EDIÇÃO DO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7359/2017 EM ANEXO 0,00 878,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2017 DESPESAS REFERENTE FILMAGEM,EDIÇÃO DO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7359/2017 EM ANEXO 878,00
03/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 189 878,00
21/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16952/2017 CLEOMIR MARIN ME - 1751 860,44
21/11/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16952/2017 17,56
TOTAL 878,00 878,00 878,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 21/11/2017 17,56 Lançada
TOTAL   17,56