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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16965 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE OBRA NA AV.JOÃO MUNIZ REIS FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 9364998 EM ANEXO 0,00 81,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE OBRA NA AV.JOÃO MUNIZ REIS FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 9364998 EM ANEXO 81,53
06/11/2017 TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE OBRA NA AV.JOÃO MUNIZ REIS FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 9364998 EM ANEXO 81,53
08/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16965/2017 CREA-RS - 528 81,53
TOTAL 81,53 81,53 81,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.