Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE 200 TONELADAS DE GRANILHA DSTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 107/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
6.144,00 |
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20/11/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 017.121.904 |
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494,90 |
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20/11/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 017.130.751 |
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538,83 |
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20/11/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 017.130.732 |
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525,31 |
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20/11/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 017.121.837 |
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547,43 |
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23/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16968/2017 - REF. NFS 017.121.837-017.121.904-017.130.732-017.130.751/2017
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937
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2.106,47 |
27/11/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 017.183.983 |
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562,18 |
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27/11/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 017.184.013 |
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507,49 |
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28/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16968/2017 - REF. NFS 017.183.983 - 017.184.013/2017
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937
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1.069,67 |
29/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.195.342 |
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530,53 |
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29/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.195.392 |
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542,82 |
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29/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.195.417 |
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541,59 |
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29/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.195.438 |
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584,29 |
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29/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.284.986 |
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553,57 |
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09/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16968/2017 - REF.NFS Nº 017.195.342-017.195.392-017.195.417-017.195.438-017.284.986/2017
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937
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2.752,80 |
24/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR |
-215,06 |
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TOTAL |
5.928,94 |
5.928,94 |
5.928,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.