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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17097 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 7373/2017 EM ANEXO 0,00 222,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 7373/2017 EM ANEXO 222,11
06/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 5901 222,11
01/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17097/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 222,11
TOTAL 222,11 222,11 222,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.