3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZNEDA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZNEDA PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO
150,00
07/11/2017
LIQUIDAÇÃO DANFE 64300
150,00
10/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17229/2017
VOLNEI BULEGON - 1207
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.