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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17257 Data de lançamento: 08/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN 3895 CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 1.262,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2017 DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN 3895 CFE APÓLICE EM ANEXO 1.262,11
08/11/2017 DESPESA REFERENTE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN 3895 CFE APÓLICE EM ANEXO 1.262,11
20/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17257/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 1.262,11
TOTAL 1.262,11 1.262,11 1.262,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.