Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17274 |
Data de lançamento: |
08/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 7492/2017 EM ANEXO |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 7492/2017 EM ANEXO |
125,00 |
|
|
08/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 5458 |
|
125,00 |
|
17/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17274/2017
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
|
|
119,61 |
17/11/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17274/2017 |
|
|
5,39 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
17/11/2017 |
5,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
5,39 |
|
|