Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17311 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RADIADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 7519/2017 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RADIADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 7519/2017 EM ANEXO |
150,00 |
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09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 529 |
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150,00 |
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11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17311/2017
CLENIO MILANI ME - 628 |
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134,00 |
11/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17311/2017 |
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16,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/12/2017 |
16,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,00 |
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