Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17333 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 7498/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 7498/2017 EM ANEXO |
200,00 |
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09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 376 |
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200,00 |
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29/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17333/2017
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 - 85080 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.