Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17367 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SERVIÇOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7552/2017 EM ANEXO |
0,00 |
238,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SERVIÇOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7552/2017 EM ANEXO |
238,80 |
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09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.133.886 |
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238,80 |
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28/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17367/2017
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 |
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238,80 |
TOTAL |
238,80 |
238,80 |
238,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.