Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17539 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA RUANI NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7648/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA RUANI NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7648/2017 EM ANEXO |
1.090,00 |
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14/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014 |
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1.090,00 |
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29/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17539/2017
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
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1.090,00 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.