MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CIDADE DE SAN VICENTE PROVINCIA DE MISSIONES NA ARGENTINA NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2017 NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ,ESPOFRES/2018 E 6a FEIRA DE TURISMO.
0,00
828,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CIDADE DE SAN VICENTE PROVINCIA DE MISSIONES NA ARGENTINA NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2017 NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ,ESPOFRES/2018 E 6a FEIRA DE TURISMO.
828,00
16/11/2017
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CIDADE DE SAN VICENTE PROVINCIA DE MISSIONES NA ARGENTINA NOS DIAS 18,19 NOVEMBRO/2017 NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ,ESPOFRES/2018 E 6a FEIRA DE TURISMO.
828,00
20/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17587/2017
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875
828,00
TOTAL
828,00
828,00
828,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.