Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1762 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO LANÇAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA CFE ORDEM DE COMPRA No 767/2017 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO LANÇAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA CFE ORDEM DE COMPRA No 767/2017 EM ANEXO |
400,00 |
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15/02/2017 |
LIQUIDAÇLÃO NT 099 |
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400,00 |
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09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2017
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.