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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17659 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75/R17.5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS 0,00 1.444,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75/R17.5 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS 1.444,00
29/12/2017 ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS PNEUS DENTRO DO EXERCÍCIO CFE MEMORANDO Nº 100/2017 -1.444,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.