Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17669 |
Data de lançamento: |
17/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PLATAFORMA DE 300KG DESTINADO PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7747/2017 EM ANEXO |
0,00 |
652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PLATAFORMA DE 300KG DESTINADO PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7747/2017 EM ANEXO |
652,00 |
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17/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 3909 |
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652,00 |
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05/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17669/2017
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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652,00 |
TOTAL |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.