Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SLK PANDA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17771 |
Data de lançamento: |
20/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 7588/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 7588/2017 EM ANEXO |
1.690,00 |
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14/12/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF Nº 0000001788 |
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1.690,00 |
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28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17771/2017
SLK PANDA LTDA ME - 95061 |
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1.690,00 |
TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.