Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17777 |
Data de lançamento: |
20/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RIVITALIZAÇÃO E PINTURAS DE PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO FRIGORÍFICO JBS CFE ORDEM DE COMPRA No 7795/2017 EM ANEXO |
0,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RIVITALIZAÇÃO E PINTURAS DE PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO FRIGORÍFICO JBS CFE ORDEM DE COMPRA No 7795/2017 EM ANEXO |
670,00 |
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20/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015 |
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670,00 |
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23/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17777/2017
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771 |
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670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.