Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17869 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA UTI MÓVEL PLACAS IVF-8336 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7823/2017 EM ANEXO |
0,00 |
131,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA UTI MÓVEL PLACAS IVF-8336 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7823/2017 EM ANEXO |
131,80 |
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21/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 249 |
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131,80 |
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13/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17869/2017
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 |
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131,80 |
TOTAL |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.