Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17871 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEA E PODAS DE COQUEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 7809/2017 EM ANEXO |
0,00 |
655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEA E PODAS DE COQUEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 7809/2017 EM ANEXO |
655,00 |
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21/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 086 |
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655,00 |
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21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17871/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME - 83824 |
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569,85 |
21/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17871/2017 |
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13,10 |
21/12/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17871/2017 |
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72,05 |
TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
21/12/2017 |
13,10 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
21/12/2017 |
72,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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85,15 |
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