Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18037 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-2240 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES NOVEMBBRO/2017 |
0,00 |
213,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2240 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES NOVEMBBRO/2017 |
213,13 |
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| 24/11/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2240 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES NOVEMBBRO/2017 |
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213,13 |
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| 27/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18037/2017
OI S A - 54520 |
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213,13 |
| TOTAL |
213,13 |
213,13 |
213,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.