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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18069 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 8.646,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 8.646,37
24/11/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 8.646,37
24/11/2017 AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO -0,06
24/11/2017 AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO -0,06
27/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18069/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 8.646,31
TOTAL 8.646,31 8.646,31 8.646,31
SALDO A PAGAR 0,00