Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
181 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO DAS ROTINAS DE COMPRAS,CFE ORDEM DE COMPRA No 59/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO DAS ROTINAS DE COMPRAS,CFE ORDEM DE COMPRA No 59/2017 EM ANEXO |
1.500,00 |
|
|
16/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6965 |
|
1.500,00 |
|
13/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2017
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 116 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.