Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18105 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
0,00 |
442,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
442,49 |
|
|
24/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 |
|
442,49 |
|
29/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18105/2017
FUNDO FABS - 66 |
|
|
442,49 |
TOTAL |
442,49 |
442,49 |
442,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.