| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 18115 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 | 0,00 | 5.195,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 | 5.195,49 | ||
| 24/11/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 | 5.195,49 | ||
| 27/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18115/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 5.195,49 | ||
| TOTAL | 5.195,49 | 5.195,49 | 5.195,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||