Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18300 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DO PROJETO CIDADE LIMPA CFE ORDEM DE COMPRA No 7977/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.505,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DO PROJETO CIDADE LIMPA CFE ORDEM DE COMPRA No 7977/2017 EM ANEXO |
1.505,50 |
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24/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DO PROJETO CIDADE LIMPA CFE ORDEM DE COMPRA No 7977/2017 EM ANEXO |
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1.505,50 |
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07/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18300/2017
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 |
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1.505,50 |
TOTAL |
1.505,50 |
1.505,50 |
1.505,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.