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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18372 Data de lançamento: 27/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,LÍQUIDOS DE FREIO DESTINADOS PARA VIATURA DA UNIDAADE DO CORPÓ DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8023/2017 EM ANEXO 0,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,LÍQUIDOS DE FREIO DESTINADOS PARA VIATURA DA UNIDAADE DO CORPÓ DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8023/2017 EM ANEXO 285,00
27/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 017.325.600 285,00
13/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18372/2017 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.