Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18373 |
Data de lançamento: |
27/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8024/2017 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8024/2017 EM ANEXO |
130,00 |
|
|
27/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 175 |
|
130,00 |
|
13/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18373/2017
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.