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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068

Dados do Empenho
Número do empenho: 18398 Data de lançamento: 27/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NO BAIRRO AVAMAU QUANDO DO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO CFE ORDEM No 85149/2017 EM ANEXO 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2017 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NO BAIRRO AVAMAU QUANDO DO PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO CFE ORDEM No 85149/2017 EM ANEXO 500,00
27/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 140 500,00
08/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18398/2017 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.