Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1848 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E,MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 04/2017 |
0,00 |
5.456,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E,MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 04/2017 |
5.456,46 |
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13/03/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE DANFE:014166633 |
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4.753,80 |
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13/03/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE DANFE:014165850 |
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702,66 |
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13/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2017
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA - ME - 97780 |
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5.456,46 |
TOTAL |
5.456,46 |
5.456,46 |
5.456,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.