Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18605 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. |
0,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. |
414,00 |
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30/11/2017 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. |
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414,00 |
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12/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18605/2017
ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643 |
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414,00 |
TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.