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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18605 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: IGD-SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. 0,00 414,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. 414,00
30/11/2017 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. 414,00
12/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18605/2017 ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643 414,00
TOTAL 414,00 414,00 414,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.