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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 13:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18765 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Inexigibilidade Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 307/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AS GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÕES DO PROGRAMA GALPÃO CRIOULO, A SER REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL - FREDERICO EM LUZ CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 15/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 231/2017 0,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 307/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AS GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÕES DO PROGRAMA GALPÃO CRIOULO, A SER REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL - FREDERICO EM LUZ CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 15/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 231/2017 80.000,00
29/12/2017 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NF Nº 000151 80.000,00
08/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18765/2017 RADIO E TV UMBU LTDA - 278 80.000,00
TOTAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.