Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18865 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 900/20 DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
1.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 900/20 DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
1.130,00 |
|
|
29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS PNEUS DENTRO DO EXERCÍCIO CFE MEMORANDO Nº 100/2017 |
-1.130,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.