| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIANE FREO MAZUTTI |
| Número do empenho: | 19008 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 210,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,27 | ||
| 06/12/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,27 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19008/2017 DIANE FREO MAZUTTI - 98549 | 210,27 | ||
| TOTAL | 210,27 | 210,27 | 210,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||