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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19025 Data de lançamento: 06/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 8327/2017 EM ANEXO 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 8327/2017 EM ANEXO 800,00
06/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 2164 800,00
21/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19025/2017 VOLNI FELIN ME - 3168 772,00
21/12/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 19025/2017 28,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 21/12/2017 28,00 Lançada
TOTAL   28,00