Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19069 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16939/2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI No 2133/97 DECRETO MUNICIPAL 52/2017 |
0,00 |
253,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2017 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16939/2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI No 2133/97 DECRETO MUNICIPAL 52/2017 |
253,29 |
|
|
06/12/2017 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16939/2017 ADIANTAMENTOS DE NUMER5ÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI No 2133/97 DECRETO MUNICIPAL 52/2017 |
|
253,29 |
|
08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19069/2017
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 |
|
|
253,29 |
TOTAL |
253,29 |
253,29 |
253,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.