Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: R. PERON - IMPRESSÃO A LASER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19199 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE CUIA COM PINTURA DE LOGO PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8397/2017 EM ANEXO |
0,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE CUIA COM PINTURA DE LOGO PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8397/2017 EM ANEXO |
249,00 |
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11/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 09 |
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249,00 |
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21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19199/2017
R. PERON - IMPRESSÃO A LASER - 95019 |
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249,00 |
TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.