Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19201 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
76 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DOS CANTEIROS DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 76/2017 EM ANEXO |
0,00 |
7.994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DOS CANTEIROS DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 76/2017 EM ANEXO |
7.994,00 |
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26/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.571.585 |
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7.364,00 |
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26/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 017.571.768 |
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630,00 |
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27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19201/2017
FREEDY MUDAS LTDA - 2894 |
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7.994,00 |
TOTAL |
7.994,00 |
7.994,00 |
7.994,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.