Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19291 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GRAXAS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8481/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.882,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE GRAXAS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8481/2017 EM ANEXO |
1.882,00 |
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12/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 006.204 |
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1.882,00 |
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21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19291/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503 |
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1.882,00 |
TOTAL |
1.882,00 |
1.882,00 |
1.882,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.