Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19300 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8519/2017 EM ANEXO |
0,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8519/2017 EM ANEXO |
188,00 |
|
|
12/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 112438 |
|
188,00 |
|
22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19300/2017
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
|
|
188,00 |
TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.