Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19456 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2017 |
0,00 |
1.837,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2017 |
1.837,15 |
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13/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL |
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1.837,15 |
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13/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO |
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165,34 |
13/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19456/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.671,81 |
TOTAL |
1.837,15 |
1.837,15 |
1.837,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
13/12/2017 |
165,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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165,34 |
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