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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19500 Data de lançamento: 13/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE COMPRA No 8546/2017 EM ANEXO 0,00 157,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2017 AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE COMPRA No 8546/2017 EM ANEXO 157,90
13/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 268 157,90
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19500/2017 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 157,90
TOTAL 157,90 157,90 157,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.