Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2017 |
38.346,00 |
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| 14/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2017 |
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38.346,00 |
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| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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202,16 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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205,72 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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238,61 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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291,95 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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406,01 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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754,37 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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842,01 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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902,06 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.048,49 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.128,46 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.294,67 |
| 14/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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4.584,31 |
| 14/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19593/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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26.447,18 |
| TOTAL |
38.346,00 |
38.346,00 |
38.346,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |