MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E NO DAER COM DIRETOR E SECRETARIA DA FAZENDA COM GIOVANI FELTZ.
0,00
621,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E NO DAER COM DIRETOR E SECRETARIA DA FAZENDA COM GIOVANI FELTZ.
621,00
14/12/2017
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E NO DAER COM DIRETOR E SECRETARIA DA FAZENDA COM GIOVANI FELTZ.
621,00
15/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19732/2017
SANDRO AIRES CERUTTI - 84645
621,00
TOTAL
621,00
621,00
621,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.