Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19831 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DA ABERTURA DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8560/2017 EM ANEXO |
0,00 |
896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DA ABERTURA DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8560/2017 EM ANEXO |
896,00 |
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14/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 193 |
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896,00 |
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28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19831/2017
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
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842,08 |
28/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19831/2017 |
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53,92 |
TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
28/12/2017 |
53,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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53,92 |
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