Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 919/2017 EM ANEXO |
0,00 |
346,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 919/2017 EM ANEXO |
346,50 |
|
|
21/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8005 |
|
346,50 |
|
06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2017
ALESSANDRO SCARIOT - ME - 83162 |
|
|
346,50 |
TOTAL |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.