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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19919 Data de lançamento: 18/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8611/2017 EM ANEXO 0,00 1.798,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8611/2017 EM ANEXO 1.798,48
18/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 074.999 1.798,48
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19919/2017 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 1.798,48
TOTAL 1.798,48 1.798,48 1.798,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.