MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MONTENEGRO NO DIA 18.12.2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS DO RETIRO COMUNITÁARIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MONTENEGRO NO DIA 18.12.2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS DO RETIRO COMUNITÁARIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
304,00
18/12/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A MONTENEGRO NO DIA 18.12.2017 BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS DO RETIRO COMUNITÁARIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
304,00
20/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19965/2017
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.